Les chiffres clés

Ressources humaines

3 800 professionnels exercent au Centre Hospitalier Sud Francilien.

Cet effectif se décompose comme suit :

  • 62% de personnels soignants (2 362)
  • 11% de personnels médicaux (sages-femmes incluses) (430)
  • 12% de personnels administratifs/secrétariats médicaux (442)
  • 5% de personnels médico-techniques (193)
  • 7% de personnels techniques et logistiques (257)
  • 2% de personnels éducatifs et sociaux (58)
  • 1% de personnels de rééducation
  • 1% de contrats aidés & apprentis (28)

Etudiants :

  • Médecins & Pharmaciens en formation (110)
  • Etudiants de la faculté de médecine paris sud (50)
  • Stagiaires paramédicaux orientés dans les services par la cooridnation générale des soins (200)

Capacité d'accueil
(2023)

  • 1 113 lits et places (52% en médecine ; 15% en psychiatrie ; 9.5% en Chirurgie ; 10% en obstétrique ; 7% en EHPAD ; 6% en Soins de suite et de Réadaptation)
  • 14 salles d’opération (dont 1 salle de radiologie interventionnelle et 2 salles de cardiologie interventionnelle)
  • 1 bloc obstétrical comprenant 8 salles d’accouchement et 2 salles de césariennes
  • 24 lits de réanimation
  • 6 salles de radiologie
  • 3 salles d’échographies

Nombre de séjours
(2023)

  • 98 988 séjours hospitaliers (MCO, psy et SSR, EHPAD) (dont 58 524 séjours en Médecine (59%), 11 811 séjours Chirurgie (12%), 11 192 Obstétrique (11%))
  • 110 410 passages aux urgences soit 302/jour en moyenne (55% aux urgences adultes ; 26% aux urgences pédiatriques ; 19% aux urgences gynécologiques/obstétrique)
  • 4 757 naissance dans la maternité de type 3 de l’établissement (prenant en charge les grossesses à risque)
  • 12 340 interventions chirurgicales

Nombre de consultations

Plus de 400 000 consultations en Médecine, Chirurgie, Obstétrique (hors urgences) se décomposant comme suit :

  • 56% en médecine
  • 30% en chirurgie
  • 14% en obstétrique

Budget réalisé (2022)

424.2 M€ de budget d’exploitation (pour le budget principal).

Ce budget s’articule autour de quatre grandes lignes budgétaires :

  • Personnel : 63%
  • Amortissements et frais financiers : 13%
  • Dépenses médicales et pharmaceutiques : 16%
  • Charges à caractère hôtelier : 8%